Постановление Местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 14.03.2023 N 140 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики"



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2023 г. в„– 140

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

В соответствии со статьями 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 в„– 52-РЗ "О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике", решением Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 29.12.2021 в„– 8/2 "О районном бюджете Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", решением Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 29.12.2022 в„– 27/2 "О районном бюджете Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 06.10.2017 в„– 312 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прохладненского муниципального района КБР" местная администрация Прохладненского муниципального района КБР постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 15.01.2018 в„– 46 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 раздел "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации 1 января 2018 года - 31 декабря 2025 года. Этапы не выделяются";
1.1.2 раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета - 1145828,96 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 120683,38 тыс. руб.;
на 2019 год - 140663,81 тыс. руб.;
на 2020 год - 144263,96 тыс. руб.;
на 2021 год - 146813,12 тыс. руб.;
на 2022 год - 140508,73 тыс. руб.;
на 2023 год - 151728,95 тыс. руб.;
на 2024 год - 150766,57 тыс. руб.;
на 2025 год - 150400,44 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования - 1145828,96 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 120683,38 тыс. руб.;
на 2019 год - 140663,81 тыс. руб.;
на 2020 год - 144263,96 тыс. руб.;
на 2021 год - 146813,12 тыс. руб.;
на 2022 год - 140508,73 тыс. руб.;
на 2023 год - 151728,95 тыс. руб.;
на 2024 год - 150766,57 тыс. руб.;
на 2025 год - 150400,44 тыс. руб.".
1.2. Абзац 22 раздела II Программы "Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации Программы - 1 января 2018 года по 31 декабря 2025 года.".
1.3. Абзац 1 раздела V Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены в объеме 1145828,96 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, в том числе:
на 2018 год - 120683,38 тыс. руб.;
на 2019 год - 140663,81 тыс. руб.;
на 2020 год - 144263,96 тыс. руб.;
на 2021 год - 146813,12 тыс. руб.;
на 2022 год - 140508,73 тыс. руб.;
на 2023 год - 151728,95 тыс. руб.;
на 2024 год - 150766,57 тыс. руб.;
на 2025 год - 150400,44 тыс. руб.".
1.4. Приложения в„– 1, в„– 2, в„– 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
1.5. В паспорте подпрограммы: "Повышение качества управления бюджетным процессом":
1.5.1 раздел "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации 1 января 2018 года - 31 декабря 2025 года. Этапы не выделяются";
1.5.2 раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета - 321816, 36 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 27422,01 тыс. руб.;
на 2019 год - 37776,56 тыс. руб.;
на 2020 год - 36007,68 тыс. руб.;
на 2021 год - 36644,75 тыс. руб.;
на 2022 год - 38364.40 тыс. руб.;
на 2023 год - 48365,85 тыс. руб.;
на 2024 год - 48766,97 тыс. руб.;
на 2025 год - 48468,14 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования - 321816,36 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 27422,01 тыс. руб.;
на 2019 год - 37776,56 тыс. руб.;
на 2020 год - 36007,68 тыс. руб.;
на 2021 год - 36644,75 тыс. руб.;
на 2022 год - 38364.40 тыс. руб.;
на 2023 год - 48365,85 тыс. руб.;
на 2024 год - 48766,97 тыс. руб.;
на 2025 год - 48468,14 тыс. руб.".
1.6. Абзац 37 раздела 2 подпрограммы "Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации подпрограммы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2018 - 2025 годах без разделения на этапы ее реализации, так как направления подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.".
1.7. В паспорте подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов":
1.7.1 раздел "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации 1 января 2018 года - 31 декабря 2025 года. Этапы не выделяются";
1.7.2 раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета - 824012,60 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 93261,37 тыс. руб.;
на 2019 год - 102887,25 тыс. руб.;
на 2020 год - 108256,28 тыс. руб.;
на 2021 год - 110168,37 тыс. руб.;
на 2022 год - 102144,33 тыс. руб.;
на 2023 год - 103363,10 тыс. руб.;
на 2024 год - 101999,60 тыс. руб.;
на 2025 год - 101932,30 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год - 0,0 тыс. руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования - 824012,60 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2018 год - 93261,37 тыс. руб.;
на 2019 год - 102887,25 тыс. руб.;
на 2020 год - 108256,28 тыс. руб.;
на 2021 год - 110168,37 тыс. руб.;
на 2022 год - 102144,33 тыс. руб.;
на 2023 год - 103363,10 тыс. руб.;
на 2024 год - 101999,60 тыс. руб.;
на 2025 год - 101932,30 тыс. руб.".
1.8. Абзац 10 раздела 2 подпрограммы "Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации подпрограммы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2018 - 2025 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Прохладненские известия" с одновременным размещением на сайте местной администрации Прохладненского муниципального района КБР www.prohladnenskiy.kbr.ru.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на начальника МКУ "Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" Галачиеву С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава местной администрации
Прохладненского муниципального района КБР
А.ЖУРАВЛЕВ





"Приложение в„– 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в Прохладненском муниципальном районе КБР"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом"
1. Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов районного бюджета
% (не менее)
0,2
0,3
50
50
50
50
50
50
50

2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам бюджета за исключением субвенций из вышестоящих уровней, не более
%
0,002
5
5
4
4
4
4
4
4
Уменьшение значения показателя на 1%
Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов"
3. Показатель 1. "Уровень обеспеченности прогнозных расходов муниципальных образований Прохладненского муниципального района расчетными доходами"
% (не менее)
90
90
90
90
90
90
90
90
90

4. Показатель 2. "Наличие утвержденной методики распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений"
Да = 1
Нет = 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1






Приложение в„– 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в Прохладненском муниципальном районе КБР"

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР"

в„– п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом"

1.1.
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов
Финансовое управление, управление бухучета
01.01.2018 - 31.12.2024
Районный бюджет
168350,83
27422,01
36788,20
35325,36
36644,75
37795,63
39965,85
39266,97
38968,14
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса;
подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам бюджетного планирования;
подготовка и принятие решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и его исполнение;
своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета
1.2.
Оптимизация бюджетного процесса
Финансовое управление
01.01.2018 - 31.12.2024
Районный бюджет
24886,43
0,00
988,36
682,32
0,00
568,77
8400,00
9500,00
9500,00
Формирование резервного фонда местной администрации Прохладненского муниципального района КБР
Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов"
2.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Финансовое управление
01.01.2018 - 31.12.2024
Районный бюджет
290000,00
58000,00
58000,00
58000,00
60295,20
62707,50
66171,10
65378,60
65311,30
Повышение бюджетной обеспеченности, путем выравнивания исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности
2.2.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Финансовое управление
01.01.2018 - 31.12.2024
Районный бюджет
207591,39
35261,37
44887,25
50256,28
49873,17
39436,83
37192,00
36621,00
36621,00
Стимулирование органов местного самоуправления сельских поселений Прохладненского муниципального района к повышению качества управления муниципальными финансами





Приложение в„– 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в Прохладненском муниципальном районе КБР"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ КБР" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Глава
РзПр
КЦСР
Группы ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном районе КБР"





120683,38
140663,81
144263,96
146813,12
140508,73
151728,95
150766,57
150400,44
Подпрограмма
"Повышение качества управления бюджетным процессом"





27422,01
37776,56
36007,68
36644,75
38364,40
48365,85
48766,97
48468,14
Основное мероприятие
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов





27422,01
36788,20
35325,36
36644,75
37795,63
39965,85
39266,97
38968,14
Финансовое управление
892
0106
3920373900
100
0,00
0,00
509,03
509,03
529,44
558,58
558,58
558,58
892
0106
3920373920
100
0,00
988,34
509,03
509,03
529,44
558,58
558,58
558,58
892
0106
3920390019
100
0,00
0,00
0,00
16211,25
17161,47
18353,25
18353,25
18353,25
892
0106
3920390019
200
0,00
0,00
0,00
3490,63
3267,21
3144,33
2644,33
2394,33
892
0106
3920390019
800
0,00
0,00
0,00
61,79
21,19
4,00
4,00
4,00
892
0106
3920490019
100
12772,68
15160,00
15617,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0106
3920490019
200
2589,22
4402,63
3473,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0106
3920490019
800
5,00
26,13
44,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0106
3920492040
200
73,58
58,50
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0705
3920392040
200
0,00
0,00
0,00
104,70
5,90
28,00
29,12
30,28
Управление бухучета
803
0106
3920490059
100
10950,92
13615,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
0106
3920490059
200
1026,88
2537,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
0106
3920490059
800
3,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
0113
3920390059
100
0,00
0,00
0,00
14077,50
15277,33
16201,46
16201,46
16201,46
803
0113
3920390059
200
0,00
0,00
0,00
1679,88
1002,63
1116,62
916,62
866,62
803
0113
3920390059
800
0,00
0,00
0,00
0,94
1,03
1,03
1,03
1,03
803
0113
3920490059
100
0,00
0,00
14046,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
0113
3920490059
200
0,00
0,00
1040,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Оптимизация бюджетного процесса





0,00
988,36
682,32
0,00
568,77
8400,00
9500,00
9500,00
Финансовое управление
892
0111
3920520540
800
0,00
988,36
682,32
0,00
568,77
8400,00
9500,00
9500,00
Подпрограмма
"Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов"





93261,37
102887,25
108256,28
110168,37
102144,33
103363,10
101999,60
101932,30
Основное мероприятие
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений





58000,00
58000,00
58000,00
60295,20
62707,50
66171,10
65378,60
65311,30
Финансовое управление
892
1401
39А0170010
500
58000,00
58000,00
58000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
1401
39Б0170010
500
0,00
0,00
0,00
60295,20
62707,50
66171,10
65378,60
65311,30
Основное мероприятие
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований





35261,37
44887,25
50256,28
49873,17
39436,83
37192,00
36621,00
36621,00
Финансовое управление
892
1402
39А0270020
500
35261,37
44887,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
1403
39А0270020
500
0,00
0,00
50256,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
1403
39Б0270020
500
0,00
0,00
0,00
49873,17
39436,83
37192,00
36621,00
36621,00
".


------------------------------------------------------------------